问题已解决

你好 我咨询个问题 我公司是一般纳税人,做的清包劳务,开具的3%增值税专用发票,现在又分包出去,分包单位给我单位又开具了3%的专票,我可以用来抵扣销项税吗?应该按哪个金额申报增值税

84784957| 提问时间:2023 08/12 11:54
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员,简易计税不能抵扣的
2023 08/12 11:56
84784957
2023 08/12 12:05
那我该怎么申报增值税呢 按差额?然后进项税额 做进项税额转出?
冉老师
2023 08/12 12:05
按照开票金额的,学员 按照进项税额转出的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~