问题已解决
老师你好,去年一四季度抵扣的进项税额,今年出问题了,需要转出,这个怎么操作?
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速问速答借:以前年度损益调整
贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出
2023 08/12 19:22
84785002
2023 08/12 19:22
那在电子税务局里面怎么操作?
刘艳红老师
2023 08/12 19:27
在电子税务局增值税转出那里填下
84785002
2023 08/12 19:32
7月份的增值税已经申报了,那把7月份的作废,完后更正去年的?那去年的账套需不需要更改,
刘艳红老师
2023 08/12 19:37
你在今年的附表二中填写进项转出说可以了
84785002
2023 08/13 10:11
这部分税款补交了,那个以前年度损益调整这个科目出来的这个最终结转到哪里去?
刘艳红老师
2023 08/13 10:58
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整