问题已解决

我们公司准备出口业务,我想问一下相关的操作流程

84784968| 提问时间:2023 08/14 08:44
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,申报你首先是在退税系统申报,然后在点你电子税务局增值税申报。 附加税的计算是缴纳的+免抵税额计算
2023 08/14 09:00
84784968
2023 08/14 10:24
退税的计税依据是什么
东老师
2023 08/14 10:24
你们只是外贸出口吗
84784968
2023 08/14 10:25
我们是生产企业
84784968
2023 08/14 10:25
出口模具
东老师
2023 08/14 10:25
生产企业是免抵退税的政策
84784968
2023 08/14 10:30
退税金额是依据什么退?
东老师
2023 08/14 10:31
就是你的采购环节进项税额减去内销销项税额的差额
84784968
2023 08/14 10:37
还是没太明白
东老师
2023 08/14 10:38
就是你如果没有内销的话,就是退还你的采购环节的进项税额
84784968
2023 08/14 10:39
那退还的依据就是我的进项发票吗?
东老师
2023 08/14 10:39
对,依据就是你的进项税额
84784968
2023 08/14 10:40
然后我出口的金额就按未税的金额报对吗,不需要缴纳增值税
东老师
2023 08/14 10:41
对,没错,就是这样的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~