问题已解决
我们公司准备出口业务,我想问一下相关的操作流程
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速问速答你好,申报你首先是在退税系统申报,然后在点你电子税务局增值税申报。
附加税的计算是缴纳的+免抵税额计算
2023 08/14 09:00
84784968
2023 08/14 10:24
退税的计税依据是什么
东老师
2023 08/14 10:24
你们只是外贸出口吗
84784968
2023 08/14 10:25
我们是生产企业
84784968
2023 08/14 10:25
出口模具
东老师
2023 08/14 10:25
生产企业是免抵退税的政策
84784968
2023 08/14 10:30
退税金额是依据什么退?
东老师
2023 08/14 10:31
就是你的采购环节进项税额减去内销销项税额的差额
84784968
2023 08/14 10:37
还是没太明白
东老师
2023 08/14 10:38
就是你如果没有内销的话,就是退还你的采购环节的进项税额
84784968
2023 08/14 10:39
那退还的依据就是我的进项发票吗?
东老师
2023 08/14 10:39
对,依据就是你的进项税额
84784968
2023 08/14 10:40
然后我出口的金额就按未税的金额报对吗,不需要缴纳增值税
东老师
2023 08/14 10:41
对,没错,就是这样的