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老师:请问内账账务处理,应交税金,即是银行实际扣费金额,应该如何记账?

84784995| 提问时间:2023 08/14 09:06
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,借:应交税费-未交增值税/*税,贷:银行存款
2023 08/14 09:09
84784995
2023 08/14 09:12
月末有余额,需要结转吗?
易 老师
2023 08/14 09:14
你好,不 要的,这种情况 不要的
84784995
2023 08/14 09:15
月末的余额一直在借方,都不用处理吗?
易 老师
2023 08/14 09:18
学员您好,是的,对的,在借方表示的是可抵扣的税额是资产,这个不是损益科目,不需要结转
84784995
2023 08/14 09:20
我们内账,没有记可抵扣税额,直接就是记每月实缴税费。
易 老师
2023 08/14 09:23
内z的处理没有统一标准,建议还是会计准则常用的方式处理比较好
84784995
2023 08/14 09:34
老师,税金,什么情况下需要结转?
易 老师
2023 08/14 09:52
1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 其他附加: 借:税金及附加 贷:应交税费-应交xxt税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 应交税费-应交XX税 贷:银行存款
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