问题已解决

老师,六月份有一张专票,当普票记账了,这个月刚发现,当时记账,借管理费用,贷银行存款。现在怎么处理,没认证。谢谢

84784959| 提问时间:2023 08/14 10:29
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:应交税费-增值税-进项 借:管理费用-负数
2023 08/14 10:32
84784959
2023 08/14 10:33
直接做这笔分录,就行是吧?
84784959
2023 08/14 10:34
贷方是什么?老师能详细说一下吗?谢谢
家权老师
2023 08/14 10:35
借:应交税费-待认证进项税 借:管理费用-负数 不能在贷方正数
84784959
2023 08/14 10:35
当时,借管理费用500,贷银行存款500
家权老师
2023 08/14 10:36
关键是增值税是多少呢?
84784959
2023 08/14 10:36
进项税额是57.52
84784959
2023 08/14 10:38
都在借方,没有贷方?
84784959
2023 08/14 10:38
具体怎么处理?谢谢老师
家权老师
2023 08/14 10:41
借:应交税费-待认证进项税 57.52 借:管理费用                  -57.52
84784959
2023 08/14 10:43
明白了,老师!刚才一下迷糊了,谢谢老师
家权老师
2023 08/14 10:44
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~