问题已解决
老师,六月份有一张专票,当普票记账了,这个月刚发现,当时记账,借管理费用,贷银行存款。现在怎么处理,没认证。谢谢
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速问速答借:应交税费-增值税-进项
借:管理费用-负数
2023 08/14 10:32
84784959
2023 08/14 10:33
直接做这笔分录,就行是吧?
84784959
2023 08/14 10:34
贷方是什么?老师能详细说一下吗?谢谢
家权老师
2023 08/14 10:35
借:应交税费-待认证进项税
借:管理费用-负数
不能在贷方正数
84784959
2023 08/14 10:35
当时,借管理费用500,贷银行存款500
家权老师
2023 08/14 10:36
关键是增值税是多少呢?
84784959
2023 08/14 10:36
进项税额是57.52
84784959
2023 08/14 10:38
都在借方,没有贷方?
84784959
2023 08/14 10:38
具体怎么处理?谢谢老师
家权老师
2023 08/14 10:41
借:应交税费-待认证进项税 57.52
借:管理费用 -57.52
84784959
2023 08/14 10:43
明白了,老师!刚才一下迷糊了,谢谢老师
家权老师
2023 08/14 10:44
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。