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老师好,我今天申报7月增值税,我发现我之前的留抵税额够抵扣的,我7月的进项专票先不认证抵扣了,等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣,但是这样我7月做账这张专票已经是借方主营业务成本,贷方应付账款了,我8月再把这张重新抵扣,那我要怎么做账呢

84785034| 提问时间:2023 08/14 14:09
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
就把进项税额调出来 借进项税额代表营业务成本。
2023 08/14 14:13
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