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6月份进的原材料,借:原材料,贷:银行存款 结果没有出来成品,都成费料了,借:管理费用,贷:原材料,月末结转了 7月份,把废料买了5000元,借:银行存款5000,贷:营业外收入5000,这么做账务处理对吗老师

84785021| 提问时间:2023 08/14 15:22
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 7月不对 借银行,贷其他业务收入  应交税费  
2023 08/14 15:25
84785021
2023 08/14 15:32
我是内账,借:银行存款,贷:其他业务收入,月末还用做别的分录吗老师,还是结转就可以了
玲老师
2023 08/14 15:36
你好,内账这样处理是对的。
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