问题已解决

1、5月份收到水费 借:银行存款:91876.09 贷:主营业务收入-水费:84289.18 增值税-销项:7586.18 2、5月份收到水费(扫码) 借:银行存款:3485.18 手续费:87.5 贷:主营业务收入:3205.42 增值税-销项:288.51 3.支付4月水费: 借:主营业务成本-水费:74300.68 增值税-进项:2229.02 手续费:9 贷:银行存款:76538.7 老师,我想请问最后一步可以在月末做嘛

84785046| 提问时间:2023 08/14 15:41
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速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,可以这么做的。
2023 08/14 15:42
84785046
2023 08/14 15:43
3、2022年度公司审计费: 借:办公费:23584.91 增值税-进项:1415.09 贷:其他应付款-审计费:25000 若销项大于进项,期末时(7586.18%2b288.51-2229.02-1415.09=4230.58) 借:应交税费——转出未交增值税:4230.58 贷:应交税费——未交增值税:4230.58 缴纳时 借:应交税费——未交增值税:4230.58 贷:银行存款:4230.58 年末结转分录 借:应交税费-应交增值税-销项税额, 贷:应交税费-应交增值税-进项税额, 应交税费-应交增值税-转出未交增值税。 老师麻烦看下
郭老师
2023 08/14 15:44
可以的,可以这么做的。
84785046
2023 08/14 15:48
销项和进项的差额直接是转出未交增值税借方
郭老师
2023 08/14 15:49
你好,需要交税的再贷方有余额。
郭老师
2023 08/14 15:49
从你最后一个分录里面看出来这不贷方有余额,然后他结转到未交增值税的时候再借方
84785046
2023 08/14 15:54
若销项大于进项,期末时(结转本月未交增值税)(7586.18%2b288.51-2229.02-1415.09=4230.58) 借:应交税费——转出未交增值税:4230.58 贷:应交税费——未交增值税:4230.58 缴纳上月未交增值税 借:应交税费——未交增值税:4230.58 贷:银行存款:4230.58 结转上月转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-销项税额, 贷:应交税费-应交增值税-进项税额, 应交税费-应交增值税-转出未交增值税。 最后这三步,倒数第三步,在本月做,其他两部在缴纳时候做对吗这样 老师我看摘要这样写可行?
郭老师
2023 08/14 15:55
可以 缴纳的做到当月,其他的都是上一个月做。
84785046
2023 08/14 16:44
转出未交增值税也在本月对吧~
郭老师
2023 08/14 16:46
对的,是的,是这么做的。
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