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这个月开了一张纸质负数专票冲6月开错的一张,那么这个月做账应该用哪张票做附件?

84784968| 提问时间:2023 08/14 16:28
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个是用错的那个就可以的
2023 08/14 16:29
84784968
2023 08/14 16:32
是用负数发票的第一联做账吗?要回来的错的第二联和第三联发票放到凭证里面吗?要是用负数第一联做账,是要写分录吗?分录怎么写
小锁老师
2023 08/14 16:40
之前做的分录是什么作对的那个
84784968
2023 08/14 17:47
之前的分录是正常做收入,销项税,挂应收账款
小锁老师
2023 08/14 17:59
那你就是在这个分数做一个红字的就可以,然后用原来那个负数发票
84784968
2023 08/14 18:01
之前开错的正数发票后面两联,放到哪里呢
小锁老师
2023 08/14 18:43
那个是放在错误的这个凭证的后面就可以,他们是一块儿的
84784968
2023 08/14 22:26
错误的凭证是六月做的账,已经装订了
小锁老师
2023 08/15 09:30
那你7月份做正确了没这个
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