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年底了,预付帐款余额和预收帐款可以对冲吗????为了冲平。都没有挂明细科目。预付帐款和预收帐款长期挂帐是没问题的吧???
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速问速答您好,预付帐款余额和预收帐款不可以对冲,预付账款是资产,预收账款是负债,两者性质不同不可以对冲。要把这两个科目结平,预付账款科目结转到应付账款,预收账款结转到应收账款。比如说预付账款,如果1、预付账款的余额在借方,借 应付账款 贷 预付账款;(表示我企业预付了款项,也就导致我企业应该支付的应付账款会减少)2、预付账款的余额在贷方,借 预付账款 贷 应付账款;预付和预收是指按照合同规定预付的预收的款项,具体结转时间可以看合同规定来。
2018 01/12 10:32
84785034
2018 01/12 10:37
老师,那就是没有发票,预付借方也可以结到应付帐款?jQuery11130544540625733599_1515724383487
预收帐款也可以直接和应收对冲???i
小易老师
2018 01/12 10:51
@473*334:预付款项没有收到发票的情况下先不要对冲,你企业预付了款项,这笔钱最好是要及时跟进发票后再做结转处理。
84785034
2018 01/12 11:08
其他应付款和预收帐款挂了很多,已经用现金冲了很多,现在还有,那还有什么更好的办法无把其他应付款冲了???帐里没有应收和其他应收了,那做现金收入再冲其他应付款也不行了呀,还有什么方法???
84785034
2018 01/12 11:13
急急急急急急急急急急急急
84785034
2018 01/12 11:27
老师呢?/?急,等着做帐,申报呢
小易老师
2018 01/12 11:33
@473*334:能不能冲账不是直接处理的,要看这笔金额当初挂应收应付的性质来看能不能处理,如果是你们公司对外的报表,建议你先不要处理,申报期先申报,然后再每笔金额找明当初挂应收应付的由来再报老板处理。