问题已解决
我方支付代理费6000 实际支付4000 另外2000用券抵扣 对方开票6000 怎么入账的
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速问速答您好, 拿到这个券你是怎么做账的了?
2023 08/15 10:53
84784960
2023 08/15 11:06
这个券只是用于以后抵扣的,并不是实际的现金流入 ,也需要做账吗
刘艳红老师
2023 08/15 11:08
要做的,要不然你后面没法平账
84784960
2023 08/15 11:09
那应该做账的 就是一种可以后面抵扣付款的券
刘艳红老师
2023 08/15 11:16
借:管理费用6000
贷:银行存款4000
贷方还有个2000你看下前面是怎么做的,把他冲掉就可以
84784960
2023 08/15 11:42
关键前面应该怎么做账呢拿到那个券
刘艳红老师
2023 08/15 11:48
这个是买什么送的了?
84784960
2023 08/15 13:56
就是申报一个项目 送的合创抵扣券
刘艳红老师
2023 08/15 14:04
借:其他应付款-代金劵2000
贷:营业外收入2000
借:管理费用6000
贷:银行存款4000
其他应付款-代金劵2000
84784960
2023 08/15 14:27
这个营业外收入会涉及到哪些税种
刘艳红老师
2023 08/15 14:27
这个会要交企业所得税