问题已解决

我方支付代理费6000 实际支付4000 另外2000用券抵扣 对方开票6000 怎么入账的

84784960| 提问时间:2023 08/15 10:51
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 拿到这个券你是怎么做账的了?
2023 08/15 10:53
84784960
2023 08/15 11:06
这个券只是用于以后抵扣的,并不是实际的现金流入 ,也需要做账吗
刘艳红老师
2023 08/15 11:08
要做的,要不然你后面没法平账
84784960
2023 08/15 11:09
那应该做账的 就是一种可以后面抵扣付款的券
刘艳红老师
2023 08/15 11:16
借:管理费用6000 贷:银行存款4000 贷方还有个2000你看下前面是怎么做的,把他冲掉就可以
84784960
2023 08/15 11:42
关键前面应该怎么做账呢拿到那个券
刘艳红老师
2023 08/15 11:48
这个是买什么送的了?
84784960
2023 08/15 13:56
就是申报一个项目 送的合创抵扣券
刘艳红老师
2023 08/15 14:04
借:其他应付款-代金劵2000 贷:营业外收入2000 借:管理费用6000 贷:银行存款4000 其他应付款-代金劵2000
84784960
2023 08/15 14:27
这个营业外收入会涉及到哪些税种
刘艳红老师
2023 08/15 14:27
这个会要交企业所得税
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~