问题已解决
我今天在申报增值税一般纳税人申报表的时候,有这样一个情况,我六月份开的一张发票,七月份已经正常缴税金缴掉了,但是七月份他们那边把发票寄回来说。那张发票不能用,让我重新给他们开一份,七月份我就把那张发票,六月份的发票冲红,重新开了一张发票,这样的话七月份的发票就是一正一负,嗯,不存在税金,但是我这个月报的时候。他那里有一个申报表,附表二里面有一个就是红字发票信息表,有那个进项税额转出的那个税金。他就一直都产生这个税金,所以说我这个税报不了。
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速问速答同学你好
你正常申报就可以了
转出的附表二转出
2023 08/15 14:20
84784955
2023 08/15 14:24
不行,提示,主表和附表二数字不一致
朴老师
2023 08/15 14:30
主表是销项的呀
销项填写的对吗
84784955
2023 08/15 14:32
销项没有数字,一正一负,是0
朴老师
2023 08/15 14:45
那你附表二按照勾选的填写就可以了