问题已解决

账上现在有留底税额15000,税务局让把留底税额15000申报的时候按无票收入申报掉,下个月开票的时候再重新抵扣,现在这个账怎么做。

84784991| 提问时间:2023 08/15 18:18
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费, 这个是无票收入的,下一个月开了发票之后红冲这个就可以的,借应收账款负数 贷主营业务收入,负数 应交税费,负数然后再做发票的。
2023 08/15 18:19
84784991
2023 08/15 18:21
但是我应交税费已经结转到应交税费~未交增值税科目下面了,怎么办
郭老师
2023 08/15 18:23
你好,下个月开了发票一正数一负数不影响的,这个有什么关系
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