问题已解决
账上现在有留底税额15000,税务局让把留底税额15000申报的时候按无票收入申报掉,下个月开票的时候再重新抵扣,现在这个账怎么做。
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速问速答借应收账款
贷主营业务收入,
应交税费,
这个是无票收入的,下一个月开了发票之后红冲这个就可以的,借应收账款负数
贷主营业务收入,负数
应交税费,负数然后再做发票的。
2023 08/15 18:19
84784991
2023 08/15 18:21
但是我应交税费已经结转到应交税费~未交增值税科目下面了,怎么办
郭老师
2023 08/15 18:23
你好,下个月开了发票一正数一负数不影响的,这个有什么关系