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老师,购买原材料,票我们没有收到没有开给我们,钱我们也没给,料入库了,当月还用料了,这个的分录怎么做?

84785007| 提问时间:2023 08/15 19:34
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 购买原材料,借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 领用,借:生产成本,贷:原材料 
2023 08/15 19:41
84785007
2023 08/15 19:43
钱勒?可是钱已经给他了,也不欠他们的钱了
邹老师
2023 08/15 19:48
请看你前后描述,相互矛盾啊
84785007
2023 08/15 19:51
不好意思老师,对不起,给钱了,我表述错了,不好意思
邹老师
2023 08/15 19:52
你好 购买原材料没有收到发票,借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 给钱了,借:预付账款,贷:银行存款  领用,借:生产成本,贷:原材料 
84785007
2023 08/15 20:05
老师,借预付的那个科目可不可以换成应付对不对还是应收,不用预收预付科目可不可以?
邹老师
2023 08/15 20:08
你好,如果不涉及预付账款科目,第二个分录可以计入 应付账款的借方核算
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