问题已解决
老师好!我新接的一家公司账,之前会计挂了很多子虚乌有的往来科目,比如说之前挂的预收账款定金,后来客户提货没有冲,又重新挂了其他应收款这样的,那现在都跨年跨月了!能不能在8月红冲重做?
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速问速答晚上好,如果只是您描述的往来有问题,好解决的,直接预收账款和其他应收款做在借贷方就可以了,这样就都平了
2023 08/15 21:52
84785008
2023 08/16 11:19
关键是其他应收款和预收不是一回事啊
廖君老师
2023 08/16 11:26
您好,后来客户提货没有冲,又重新挂了其他应收款这样,这个说的就是一个款的事,只是会计记账记错了