问题已解决

老师,我公司与2020年购入税控设备440元,会计分录为;借:应交税费_应交增值税_减免税款;贷:营业外收入_其他。至今账面仍显示,应交税费_应交增值税_减免税款 借方余额440;现在感觉这笔业务未处理完整,应该怎样处理?请老师列出分录,谢谢

84785025| 提问时间:2023 08/16 06:31
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速问速答
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,这笔业务你全额抵增值税了吗?
2023 08/16 06:32
84785025
2023 08/16 07:01
公司没有收入,还未抵扣
东老师
2023 08/16 07:02
还没抵扣在应交税费应交增值税减免税款挂账是正常的,等公司有收入了,在结转增值税的时候一起结转就行
84785025
2023 08/16 07:05
现在可以结转吗?
东老师
2023 08/16 07:05
现在因为你没有产生税费呢,现在不能结转
84785025
2023 08/16 07:08
现在已发生预交增值税业务,可以结转吗?
东老师
2023 08/16 07:09
您说的预交指的是异地预缴增值税吗?
84785025
2023 08/16 07:12
是预收售房款,预交增值税
东老师
2023 08/16 07:13
预缴增值税的时候不能抵,等什么时候真正缴纳增值税的时候才行
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