问题已解决
请问以抵扣的进项税已红冲怎么做账务处理
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借:原材料等 负数
贷:应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
2023 08/16 09:02
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2023 08/16 09:07
老师申报增值税时,是在附表(二)进项税额转出20栏填写吗
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2023 08/16 09:08
还是还要做一步分录
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/16 09:11
是的,在附表(二)进项税额转出20栏填写,不用做其他分录了
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2023 08/16 09:11
好的谢谢一鸣老师!
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/16 09:13
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。