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老师,销售自己使用的固定资产按简易计税3%减按2%怎么做账务处理

84785019| 提问时间:2023 08/16 09:25
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项 未抵扣进项按3%开票,减按2%申报。
2023 08/16 09:26
84785019
2023 08/16 09:35
好的。老师,比如收到银行2000元,那我应交税费-增值税-销项税-简易计税38.83元是吧,要不要分开。
家权老师
2023 08/16 09:36
是的,先按/1.03*0.03计算简易计税,再减免1%
84785019
2023 08/16 09:44
那做分录的时候,应交税费需要分2步来做,先按3%计税,然后在做一笔减免1%的吗,
家权老师
2023 08/16 09:45
申报增值税的时候,再做减免的分录
84785019
2023 08/16 09:55
等于现在先做3%计税,申报增值税的次月冲减这部分增值税,减免的计入营业外收入
家权老师
2023 08/16 09:58
是的,就是那样做的
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