问题已解决
老是我们公司是科研公司,近期开给大学一张科研经费的发票之后也收到了科研款,我想问下开科研发票应该怎么做分录,收到科研费用怎么做分录,后续有科研项目的费用支出又应该怎么做分录
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答收到的补助吗
借银行
贷专项应付款
2023 08/16 15:50
84785024
2023 08/16 17:07
那我开了一张科研经费的发票给对方应该怎么做
朴老师
2023 08/16 17:08
这个做收入就可以
然后付出去的计入成本
84785024
2023 08/17 10:49
那我借方应该什么?应收账款还是专项应付款?
朴老师
2023 08/17 10:52
同学你好
这个是你的收入
借应收账款
84785024
2023 08/17 10:58
那我到时候科研经费打进来了不是应该借银行 贷专项应付款吗 那我的应收账款不是永远做不平了吗?
朴老师
2023 08/17 11:05
借专项应付款
贷应收账款
这样
84785024
2023 08/17 11:16
这样的话专项应付款就平了,但是后期研究费用支出不是要借专项应付款 贷管理-研发吗
朴老师
2023 08/17 11:21
这个专项应付款为啥给你
84785024
2023 08/17 14:06
我们是给大学做农业研发的 所以这个专项应付款是课题的经费
朴老师
2023 08/17 14:13
那就是你们的收入
收到钱直接做预收
然后开发票做收入