问题已解决

老师,问下,员工应发8000,然后有罚款单,300,这个300咋做账呀,

84785041| 提问时间:2023 08/17 09:08
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
做其他应付款300从工资中扣除
2023 08/17 09:08
84785041
2023 08/17 09:14
计提,借管理费用8000,贷应付职工薪酬8000,发放的时候,借应付职工薪酬8000,贷银行存款7700,其他应付款300,这样其他应付款怎么平账呀,
家权老师
2023 08/17 09:17
以后部门搞活动,支出就是了
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