问题已解决
你好老师,收到跨年项目成本发票怎样账务处理才正确,谢谢解答
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速问速答你好; 你之前有做暂估成本没有; 好判断这怎么处理的
2023 08/17 15:33
84784968
2023 08/17 15:35
没有暂估成本
meizi老师
2023 08/17 15:36
你好; 意思是23.8月一起来做账 体现业务是吗 ;这个是专票还是普票的;付款了嘛
84784968
2023 08/17 15:37
是的,专票,付了钱的
meizi老师
2023 08/17 15:42
你好; 借以前年度损益调整; 进项税贷银行存款 借利润分配-未分配利润贷以前年损益调整
84784968
2023 08/17 15:43
你好老师,我是一直没有暂估成本的,这样可以嘛?
meizi老师
2023 08/17 15:47
你好; 收到发票补做账哈