问题已解决

你好老师,收到跨年项目成本发票怎样账务处理才正确,谢谢解答

84784968| 提问时间:2023 08/17 15:33
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   你之前有做暂估成本没有; 好判断这怎么处理的 
2023 08/17 15:33
84784968
2023 08/17 15:35
没有暂估成本
meizi老师
2023 08/17 15:36
你好; 意思是23.8月一起来做账 体现业务是吗 ;这个是专票还是普票的;付款了嘛 
84784968
2023 08/17 15:37
是的,专票,付了钱的
meizi老师
2023 08/17 15:42
你好; 借以前年度损益调整; 进项税贷银行存款 借利润分配-未分配利润贷以前年损益调整 
84784968
2023 08/17 15:43
你好老师,我是一直没有暂估成本的,这样可以嘛?
meizi老师
2023 08/17 15:47
你好; 收到发票补做账哈  
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~