问题已解决

老师,发现去年和今年的所得税费用多计提了,怎么做分录调整,不影响当期的利润呢?

84784968| 提问时间:2023 08/17 15:56
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
下午好,借:以前年度损益调整 (负) 贷:应交税金-应交所得税 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2023 08/17 15:57
84784968
2023 08/17 15:58
如果是今年呢?
廖君老师
2023 08/17 15:59
您好,今年就把原分录红冲 借:所得税费用 (负) 贷:应交税金-应交所得税  (负) 
廖君老师
2023 08/17 16:06
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~
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