问题已解决

企业6月份对一笔费用做了暂估处理,7月份要做冲暂估,如何做呢

84784979| 提问时间:2023 08/17 17:12
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好, 暂估的时候咋做的呢
2023 08/17 17:13
84784979
2023 08/17 17:18
借:主营业务成本,贷:其他应付款
东老师
2023 08/17 17:20
借:主营业务成本负数,贷:其他应付款负数
84784979
2023 08/17 17:29
就是金额前面加负号吗 还是直接做相反分录呢
东老师
2023 08/17 17:37
这个金额做负数就可以的
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