问题已解决
老师,这个工资表计提的时候应该怎么做凭证,因为有扣除的住宿费和食堂费用,我需要入账?
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速问速答勤奋刻苦的同学,您好:
计提工资时:
借:制造费用/管理费用/销售费用/ 44615.38
贷:应付职工薪酬-工资 44615.38
发放工资时:
借:应付职工薪酬-工资 44615.38
贷:银行存款 倒挤
其他应收款(扣款)
每天努力,就会看到不一样的自己,加油!
2023 08/17 23:18
84784989
2023 08/17 23:45
辛苦的老师,那我就不用考虑,他的住宿费和食堂费用,对?
素问老师
2023 08/18 15:02
勤奋刻苦的同学,您好:
按照工资表格计提工资,有需要扣款的通过往来扣回来,实际缴纳的时候冲销就行
每天努力,就会看到不一样的自己,加油!