问题已解决

老师,我们是人力资源服务公司,然后我们是差额开票的,然后我们确认收入的分录应该怎么做呀

84784952| 提问时间:2023 08/18 15:18
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:银行存款 贷:主营业务收入  存款-税金        应交税费-增值税   发票上的税金
2023 08/18 15:20
84784952
2023 08/18 15:31
那确认成本的时候呢,我现在对差额开票这种,感觉好懵啊,图上这个操作是对的吗
84784952
2023 08/18 15:33
这个低减金额是怎么核定呀
家权老师
2023 08/18 15:39
就是你开票的上的扣除的那个差额,要提供发票等依据
84784952
2023 08/18 15:52
这个抵减,我有点不明白,应该是填什么数啊,就比如说,我收到别人打给我们5000元,然后4000元是我要付出去的工资
家权老师
2023 08/18 15:58
就是4000的工资就是扣除数呀
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