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一般纳税人,有进项税额转出,加计附表四怎么填
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速问速答1.当期按照规定可计提、调减、抵减的加计抵减额,在申报时填写在《增值税纳税申报表附列资料(四)》 “二、加计抵减情况”相关栏次。
2.以前税款所属期可计提但未计提的加计抵减额,可在确定适用加计抵减政策当期一并计提,在申报时填写在《增值税纳税申报表附列资料(四)》“二、加计抵减情况”第2列“本期发生额”中
2023 08/18 17:06
84785010
2023 08/18 17:09
本期进项加计6172.99 进项税额转出的,加计是985.48 我是这样填吗,填个差额在第2列?
朴老师
2023 08/18 17:11
嗯
是这样填写的哦