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老师,我们是旅游方面的公司,这个发票如何做账呢?

84784991| 提问时间:2023 08/18 18:08
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个具体的是用在哪里的,你们景区里面的吗?
2023 08/18 18:11
84784991
2023 08/18 18:13
是的,是用于景区里面的
郭老师
2023 08/18 18:13
你好,做固定资产里面就可以了。
郭老师
2023 08/18 18:13
折旧的时候做到成本里面。
84784991
2023 08/18 18:14
但是我们不是每个月都有开票收入,这样会导致我们成本倒挂
84784991
2023 08/18 18:14
有没有其他的做法呢?
郭老师
2023 08/18 18:16
借劳务成本,贷累计折,就做这个确认收入之后再结转到主营业务成本。
84784991
2023 08/18 18:20
老师,为什么不把这些直接做劳务成本入账,然后有收入的时候再结转劳务成本呢?
郭老师
2023 08/18 18:21
因为你没有收入,就不会有成本,收入和成本需要匹配。
84784991
2023 08/18 18:25
我不能取得这个发票的时候借:劳务成本   贷:应付账款   有收入的时候借:主营业务成本   贷:劳务成本吗?
郭老师
2023 08/18 18:28
1次做劳务,成本金额太大吧?
郭老师
2023 08/18 18:28
你这个能用一年以上吗?
84784991
2023 08/18 18:29
应该是能用一年以上的的
郭老师
2023 08/18 18:36
那就做固定资产按月折旧,最低折旧五年。
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