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21年的金税盘费用280,当时取得发票是借管理费用280贷银行存款280,到22年1月发生销项税额,抵扣时是借应交税费-未交增值税280,贷营业外收入280,这样操作可以吗?

84784984| 提问时间:2023 08/19 11:28
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
可以的,没问题的哈
2023 08/19 11:28
84784984
2023 08/19 11:36
或是贷以前年度损益调整呢?哪个更合适点?
家权老师
2023 08/19 11:36
你好,金额太小,直接做收入就是
84784984
2023 08/19 11:51
收到软件服务费发票498借管理费用498贷银行存款498,现在发现错了,应该按不含税金额入账,进项税是28.19,现在应该怎么调整?这也是跨年的,如果直接冲原来的管理费用,就会出现负数,这个是用以前年度损益调整?
家权老师
2023 08/19 11:53
你好,金额低于500的,直接做在当年,不用再调整以前年度的了
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