问题已解决

请问,去年的营业税金及附加因为减半征收,多计提了,用的小企业会计准则,我在今年直接做了红字调整,借:营业税金及附加 贷:应交税费 ,导致利润表中的营业税金及附加的累计数为负数,小于当期金额,报税不给通过。 跨年多计提 红字 借:营业税金及附加 贷:应交税费 红字借:本年利润 贷:营业税金及附加 红字 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润,正常的是这样做吧?但是这样影响了当期的利润表,导致利润表中的营业税金及附加是负数,报表不能提交出去,要怎么处理呢?

84785043| 提问时间:2023 08/21 09:45
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 你红冲即可; 借应交税费-应交城建税 贷利润分配-未分配利润; 这样来冲多计提的; 不要直接走税金及附加去冲;这样会造成影响23年的利润表数据的; 
2023 08/21 09:46
84785043
2023 08/21 09:53
好的,谢谢您!这样的话会造成资产负债表和利润表中的勾稽关系出现差额,这个需要怎么做出调整或者说明吗
meizi老师
2023 08/21 09:55
你好; 对的; 勾稽关系会有这个差异金额; 不需要特别说明 ;  你报税务报表数据; 自己 手动去调整下再报即可
84785043
2023 08/21 10:20
那不是每次都要手动去调整[捂脸]是不是到下年初我直接把调整后的金额作为年初数就可以了哇
meizi老师
2023 08/21 10:21
你好1; 是的; 你调整后再建账; 那么 下年期初就没有差异了 ; 
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