问题已解决

老师好,我的待认证进项税额金额1000,待抵扣进项税额是100,这个月开票200,这个月勾选认证并抵扣的进项金额是300,请问分录该怎么做呢?

84784978| 提问时间:2023 08/21 16:52
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
待抵扣进项税额怎么来的?
2023 08/21 16:53
84784978
2023 08/21 16:57
也是未认证的税额,之前做账的人放在在待抵扣进项税额这个科目
家权老师
2023 08/21 16:59
借:应交税费-增值税-进项300 贷:待认证进项税额金额200       待抵扣进项税额是100
84784978
2023 08/21 17:12
应交税费—应交增值税 (进项税额)这个科目是填当月抵扣的总金额哇?
家权老师
2023 08/21 17:20
是的,那个是当月勾选的金额
84784978
2023 08/21 17:20
如果我这个月勾选抵扣的金额是100,需要交税,那我的分录是不是应该 借:应交税费-增值税(进项税额)100 贷:应交税费-增值税(待抵扣进项税额)100 借:应交税费-未交增值税100 贷:应交税费-增值税(进项税额)100 请问老师是这样吗?
家权老师
2023 08/21 17:23
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
84784978
2023 08/21 20:21
老师,您说的大于0就做以下分录,在这个分录之前还需不需要做这个分录呢? 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增值税(进项税额)
家权老师
2023 08/21 21:29
不用做这个分录的哈。进项和销项税都不用结转平的
84784978
2023 08/21 22:03
例题1:如果待认证进项税额1000,待抵扣进项税额是100,这个月开票200,这个月勾选认证并抵扣的进项金额是300的完整分录: 借:应交税费-增值税(进项税额)300 贷:待认证进项税额200 待抵扣进项税额100 借::应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 例题2:如果待认证进项税额1000,待抵扣进项税额是100,这个月开票200,这个月勾选认证并抵扣的进项金额是100的完整分录: 借:应交税费-增值税(进项税额)100 贷: 待抵扣进项税额100 其他分录都不用做 老师,请问是这个意思吗?
家权老师
2023 08/21 22:13
是的,只是把待认证或者你说的待抵扣的转入进项税
84784978
2023 08/21 22:37
我明白了,谢谢您
家权老师
2023 08/21 22:40
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
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