问题已解决
7月开出去的销售发票 对方未认证 8月才开红字发票 跨月红冲的销项发票 8月报税时 红字发票该怎么做销项税抵减
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答直接就按红冲后的销售额申报就是
2023 08/21 22:47
84784964
2023 08/21 22:52
刚开始报税 不太懂 麻烦详细讲解下 红冲的发票额是填写在表二里吗
家权老师
2023 08/21 22:54
你好,不用填报红冲的,直接按扣除红冲后的销售额填报附表1.你那个是购买方申报进项红冲
84784964
2023 08/21 23:02
假如我红冲7月25万 8月实际销售35万 我在表一 本月销售货物金额填10万就可以了是吗?
家权老师
2023 08/21 23:03
是的,就是那个意思的哈
84784964
2023 08/21 23:04
好的 谢谢老师
家权老师
2023 08/21 23:05
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。