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老师好,一般纳税人增值税账务处理是怎么样的? 购进商品时税可以先计入“应交税金_应交增值税_待认证进项税额”吗

84784976| 提问时间:2023 08/22 09:22
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
嗯嗯,可以那样做的
2023 08/22 09:24
84784976
2023 08/22 09:28
老师能帮列一下完整账务处理吗 谢谢
家权老师
2023 08/22 09:30
借:库存商品 应交税金_应交增值税_待认证进项税额 贷:应付账款
84784976
2023 08/22 09:37
完整的呢? 认证的时候: 借:应交税金_应交增值税_进项税额 贷:应交税金_应交增值税_待认证进项税额 借:应交税金_应交增值税_销项税额 借:应交税金_应交增值税_转出未交增值税 贷: 应交税金_应交增值税_进项税额 是这样吗
家权老师
2023 08/22 09:42
月末计算增值税 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
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