问题已解决
收到劳务派遣差额征税发票的账务处理
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收到安保公司开具得差额征税发票 税额14.29元 价税合计3600元 备注差额征税3300元 请问我公司如何进行账务处理
2023 08/22 10:29
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刘艳红老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/22 10:43
(1)全额确认收入与销项税额:
借:银行存款 ,
贷:主营业务收入,
贷:应交税费———应交增值税(销项税额),
(2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减”:
借:主营业务成本,
借:应交税费———应交增值税(销项税额抵减),
贷:应付职工薪酬———应付工资,
贷:应付职工薪酬———五险一金,
(3)月底结转未交增值税:
借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税,
贷:应交税费———未交增值税(实际缴纳数)。
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84785013 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 08/22 10:52
这个是安保公司得账务处理
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2023 08/22 10:52
对方公司如何进行账务处理呢?
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刘艳红老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/22 10:58
借:主营业务成本-保安费,
应交税费
贷:库存现金等,
按发票上面的金额做账