问题已解决
进项的税额 好像是要挂到进项税额未交税金那边吧,.,然后后面交了 在挂进项已交那边 ?
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速问速答你好,进项的税额计入应交税费-增值税-进项税
2023 08/23 09:29
84785010
2023 08/23 09:31
不是有个未缴纳吗,,未抵扣
家权老师
2023 08/23 09:35
没勾选抵扣前,挂应交税费-待认证进项税
84785010
2023 08/23 09:37
交了挂应交税费-增值税-进项税 ?
家权老师
2023 08/23 09:40
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
84785010
2023 08/23 09:51
那原材料发票过来的时候。不是有个进项税额吗,,,,,那个不是挂待抵扣认证吗
家权老师
2023 08/23 09:54
未认证的勾选了就做
借:应交税费-增值税-进项税
贷:应交税费-待认证进项税
84785010
2023 08/23 10:09
帮我看看哪张有问题
家权老师
2023 08/23 10:12
按我的思路做哈,你的凭证都有问题