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以前年度的进项税额转出,对应的成本怎样做分录

84785027| 提问时间:2023 08/23 23:54
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
虚增的业务吗 还是实际的,发票不合格
2023 08/23 23:55
84785027
2023 08/23 23:57
发票不合格
郭老师
2023 08/24 00:14
借以前年度损益调整 贷应交税费、应交增值税进项转出 对应的成本纳税调增
84785027
2023 08/24 07:24
成本不需要做分录?
郭老师
2023 08/24 07:35
跨年了成本用以前年度损益调整
84785027
2023 08/24 07:42
成本怎样做分录
郭老师
2023 08/24 07:49
因为跨年了,这个主营业务成本用以前年度损益调整来代替,不是吗? 当年的借主营业务成本 贷应交税费,应交增值税进项转出, 因为你这个发票不合格,实际有业务,你这个成本不能红冲,所以需要纳税调增 调增的是你当时做成本的发票上面的不含税金额。
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