问题已解决
以前年度的进项税额转出,对应的成本怎样做分录
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速问速答虚增的业务吗
还是实际的,发票不合格
2023 08/23 23:55
84785027
2023 08/23 23:57
发票不合格
郭老师
2023 08/24 00:14
借以前年度损益调整
贷应交税费、应交增值税进项转出
对应的成本纳税调增
84785027
2023 08/24 07:24
成本不需要做分录?
郭老师
2023 08/24 07:35
跨年了成本用以前年度损益调整
84785027
2023 08/24 07:42
成本怎样做分录
郭老师
2023 08/24 07:49
因为跨年了,这个主营业务成本用以前年度损益调整来代替,不是吗?
当年的借主营业务成本
贷应交税费,应交增值税进项转出,
因为你这个发票不合格,实际有业务,你这个成本不能红冲,所以需要纳税调增
调增的是你当时做成本的发票上面的不含税金额。