问题已解决

之前购买一批货物,暂估入库,销售并结转了成本,现在收到了发票,因为是普票不涉及税,发票金额和暂估金额一样,原来的分录 暂估,借:库存商品200 贷:应付账款200 销售结转成本,借:主营业务成本200 贷:库存商品200 现在收到发票后的分录怎么写?

84784969| 提问时间:2023 08/24 16:21
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款贷库存商品,借库存商品贷应付账款。
2023 08/24 16:24
84784969
2023 08/24 16:26
??老师写的时候能带上金额吗?你这个分录没看懂
郭老师
2023 08/24 16:28
借应付账款200贷库存商品,200 借库存商品200 贷应付账款200
郭老师
2023 08/24 16:29
的红冲暂估,第二个做发票一正数一负数没有了,然后成本没有动,因为暂估都是一样的,你成本不用红冲了,你再红冲的话,你自己做也可以
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