问题已解决
老师,本月有冲红发票,销项负数,是通过转出多交增值税过渡到未交增值税,还是通过转出未交增值税科目
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速问速答月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2023 08/24 16:55
84784994
2023 08/24 17:00
老师情况是这样,我5月冲红的增值税发票,应交增值税-销项税额科目贷方-20000;5月没有其他销售额,没有结转增值税分录,现在7月发生销售,增值税销项税额,余额表直接抵减了前期负数税额,我现在是补结转5月增值税负数,不知道用哪个科目结转
家权老师
2023 08/24 17:05
按我说的思路操作,不用额外的分录