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老师,你好,请问一下,20年有一张进项发票未做账,但是申报的时候,进项抵扣了,现在要把这张发票做进去,需要怎么做呢?
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速问速答你好,属于二零年的成本吗?
2023 08/24 17:09
郭老师
2023 08/24 17:10
如果是的话,借以前年度损益调整应交税费、应交增值税进项,贷应付账款或者是预付账款
汇算清缴需要纳税调减的。
老师,你好,请问一下,20年有一张进项发票未做账,但是申报的时候,进项抵扣了,现在要把这张发票做进去,需要怎么做呢?
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