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你好,老师,6月份暂估原材料225000,7月发票只到了160000多,说剩下的发票要8月份开,那我7月收到的这些发票怎么做账务处理?怎么冲暂估?

84784981| 提问时间:2023 08/25 09:21
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
这个你要红冲6月份的160000,然后根据发票再做正式的分录的
2023 08/25 09:23
84784981
2023 08/25 09:24
这个暂估还能先冲部分?
王超老师
2023 08/25 09:26
是的,可以先红冲一部分的
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