问题已解决

老师,我做公司的账有分内账和外账,我在做外账的时候有进项发票回来分录都会做进项发票的分录的,那在做内账的时候要在分录上做进项发票的分录吗?我意思是价税分离后做分录。还是说在外账做了价税分离,在内账做分录的时候就不需要价税分离那样做分录了?

84784952| 提问时间:2023 08/25 09:23
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,内账你可以加税合计,也可以跟外账一样加税分开都可以的。比如购买的商品借库存商品,贷银行 这个是加税合计的金额。
2023 08/25 09:24
84784952
2023 08/25 09:37
嗯,那内账一般是价税合计来做分录的还是价税分离后做分录的?
郭老师
2023 08/25 09:39
内账大部分都是价税合计。
84784952
2023 08/25 10:00
好吧,1、那在外账一般纳税人开增值税专用发票有收入时,分录是怎么做? 2、有进项发票拿回来后抵扣了进项发票要做分录吗? 3、然后抵扣进项后会计分录是怎么做的? 4、到交增值税是怎么做分录的 麻烦老师把我的问题一个个回复一下我吧 就是我想知道一般纳税人从有收入,到当月有进项发票抵扣了,到缴税的详细步骤是怎么做分录的,分别按步骤列一下给我好嘛
郭老师
2023 08/25 10:06
借银行房款或者是应收账款 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税销项 2 借库存商品应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款 3 月末需要缴纳增值税的,借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税
84784952
2023 08/25 10:26
老师,你都回复完了对吧
郭老师
2023 08/25 10:27
对的是的,已经回复完了。
84784952
2023 08/25 10:30
进项抵扣了不用做什么分录吗?
郭老师
2023 08/25 10:40
啊,可以做,也可以不用做,你说的是结转的,我这里没有给你做啊,你可以年末做,也可以月末做。
84784952
2023 08/25 10:46
那如果要做的话是怎么做的老师
郭老师
2023 08/25 10:50
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
84784952
2023 08/25 10:58
那其实你现在发给我的前面两个分录是可以不做的是吧?
郭老师
2023 08/25 10:59
前两个分录可以做,也可以不用做。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~