问题已解决
您好,我想知道21年3月的应付职工薪酬计提了9800,在4月发放了13800,那么我计提是需要补提21年3月的应付职工薪酬对吗? 分录是需要涉及到以前年度损益调整吗? 还是直接补提21年3月,借:管理费用 贷:应付职工薪酬,摘要写补提21年3月工资
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答通过以前年度损益调整来计提。
2023 08/25 10:51
玲老师
2023 08/25 11:01
你这样也行,因为这个金额不是特别大。
玲老师
2023 08/25 11:02
咱们税款没有少交的话,就是可以正常注销的。
玲老师
2023 08/25 11:09
你好,这样处理也可以,重要性的原则,因为这个金额不大。
玲老师
2023 08/25 11:16
你好 记以前年度结果 是一样的 最终都到未分配利润的
84784961
2023 08/25 10:55
今天8月的账上补提吗?借:管理费用 贷:应付职工薪酬?
84784961
2023 08/25 10:57
如果要用以前年度损益调整这个科目的话,有什么影响,因为公司要注销了
84784961
2023 08/25 11:06
好的,那我直接就做管理费用里,结转至本年利润里会有什么影响不,麻烦老师了
84784961
2023 08/25 11:09
公司负利润十万多了,计入管理费用的话,利润负数更大了,那还是计入以前年度科目更好呢