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老师好:收到21的专票,当时挂账是 借:应付账款某物业公司 贷:银行存款: 现在如何做分录?

84785003| 提问时间:2023 08/25 11:06
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借利润分配未分配利润、 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款汇算清缴纳税调减
2023 08/25 11:07
84785003
2023 08/25 11:13
有点看不懂,可否具体一点
郭老师
2023 08/25 11:15
借管理费用,应交税费,应交增值税进项,贷应付账款,这个看懂了吗?跨年了不能直接做管理费用。
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