问题已解决

老师,A公司项目让我们和B公司签订2套设备18984合同, 我们一万的合同都走完流程了 也打款开票了。 但是这个项目是A公司的项目,我们卖给A设备两套一共12000, 这样我们还需要转给A6984, 另外,A公司又拿了我们一套6400的设备, 我们怎么和A公司平账呢,收到B公司的款,然后开票,上月已经做账了,借方银行18984,贷方主营业务收入,应交税金。 接下来怎么和A凭证 如果是不互抵的话, 我们是不是应该给他付6984元,他给我们开6984的发票,18984-12000=6984。   然后,他们给我付6400,然后我们给他开6400元发票, 这样谁也不欠谁,就平了 是吗?

84785015| 提问时间:2023 08/25 16:28
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小小霞老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你这边相当于是三方协议收款吗?
2023 08/25 19:18
84785015
2023 08/26 06:33
我们和A没有签订什么协议,A就是中间人, 我们卖给A12000元, 他让我们和他的客户B签订合同是18984元, 所以18984-12000=6984, 我们应该把6984元还给A。 正好A又买了我们一套设备6400元, 是不是我们付6984给A,他们给我们开票, 然后A付我们6400,我们给他开票 ,就平账了呢 谁也不欠谁
小小霞老师
2023 08/26 09:28
首先,你跟和客户B签订的合同金额是18984,开票金额和收款金额也是这个 A作为中间商,应该得到差价18984-12000=6984 你可以按你这个思路处理,就是有些繁琐,也可以直接抵扣商品款项,写一个债务说明
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~