问题已解决
老师,我方售卖的机器在去年已经全额开票,今年在售后的保质期内发现设备有问题需要扣减一部分货款,那我这已经在去年全额开过票了,我这个要怎么写分录呢?
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速问速答今年开票红冲扣除部分货款
2023 08/25 16:31
84784975
2023 08/25 16:33
直接开负数发票吗?还是说需要将那张去年开的发票红冲掉,重新开一张现在金额的?
家权老师
2023 08/25 16:34
红冲扣除的货款就是
84784975
2023 08/25 16:35
好的,那对方要是不愿意我们红冲这部分货款呢?因为会影响他们的进项税问题,还有其他方法吗?
家权老师
2023 08/25 16:41
那就叫对方提供扣款依据,你们这边做红冲收入的分录
84784975
2023 08/25 16:42
那分录要怎么写呢?如果他们提供了扣款依据的话?
家权老师
2023 08/25 16:43
做红冲销售收入的分录
84784975
2023 08/25 16:46
借:应收账款 负数
贷:主营业务收入 负数
那当时的销项税是不是就不用红冲了?
分录是这样的吗?
家权老师
2023 08/25 16:50
借:应收账款 负数
贷:主营业务收入 负数
应交税费-增值税-销项税
84784975
2023 08/25 16:51
但是没开红冲的负数发票,这个销项税负数体现出来,税务不认可吧?
家权老师
2023 08/25 16:56
有对方扣款的依据,可以按无票收入红冲,只是税局确实不认可的。