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老师,有一个供应商把钱付给我们,我们再付给下一个供应商,下一个供应商也把付款的金额发票来给我们了,我们跟上家供应商的这个往来怎么挂?

84785009| 提问时间:2023 08/26 09:18
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:银行存款 贷:应收账款
2023 08/26 09:21
84785009
2023 08/26 09:23
应收挂上家供应商,我们也不会开发票给对方啊。
84785009
2023 08/26 09:25
而且用的还与上家供应商签订合同,应付她们款
家权老师
2023 08/26 09:25
具体是什么情况,你们收款为啥不开票呢?
84785009
2023 08/26 09:27
相当于我们公司是代收代付,代付给下家,下家给我们开票了。
84785009
2023 08/26 09:27
相当于我们公司是代收代付,代付给下家,下家给我们开票了。
家权老师
2023 08/26 09:29
借:银行存款 贷:其他应付款-收到款供应商 支付款时做相反的分录
84785009
2023 08/26 09:47
我们是商贸企业,A公司付钱给我们,我们把这笔钱付给B公司,B公司也把对应的款发票开给我们了(这样我们有进项库存),但是这些库存销售出去是A公司与其他公司签订合同,相当于我们账上有进项库存,没有对应的销售库存。
84785009
2023 08/26 09:49
老师,我这样考虑对吗?
家权老师
2023 08/26 09:49
你们既然是销售给A公司,A公司就是您的客户呀,就要挂应收账款。
84785009
2023 08/26 09:59
不是销售给a公司,收a公司,用a公司的钱付给b公司,b公司开给我们,名称是皮带,我们没有跟a公司签订皮带合同,而是a公司收到货跟其他公司签订皮带合同。我们这边就只有进项皮带,没有销售皮带的账
家权老师
2023 08/26 10:03
你们这个关系就没理顺。你们有进项皮带,那么皮带怎么销项?
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