问题已解决

老师好,这种情况怎么处理,电话费我们交了1000,但是开票给我们开了1200,其中200是我们预存的,通过银行存款已经支付了,银行支付1000,开票是1200 不能挂往来的,借 管理费用1200 贷 银行1000 差额怎么处理

84785013| 提问时间:2023 08/26 15:57
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,那个是可以挂预收账款的
2023 08/26 15:57
84785013
2023 08/26 15:58
不能挂对方的往来的,应该怎么处理
小锁老师
2023 08/26 15:59
那只能挂营业外这个
84785013
2023 08/26 16:00
好像也不对吧 还有其他的处理方式吗
小锁老师
2023 08/26 16:01
其他也每没科目了,其实最正常的是往来
84785013
2023 08/26 16:03
这样处理 可以吗 我们付款付了1000 电信开票过来1200 直接就是我们付款的1000 做费用
小锁老师
2023 08/26 16:05
直接做1000的费用是吗这个
84785013
2023 08/26 16:06
对的 开票开了1200 我们实际付款是1000
84785013
2023 08/26 16:09
200的话 相当于预存在里面的
小锁老师
2023 08/26 16:10
那也可以,直接做费用2000的这个
84785013
2023 08/26 16:11
我的意思是 我直接就根据付款的金额做费用了 付款金额小于发票金额 这样有问题没
小锁老师
2023 08/26 16:11
这个是不影响的,是可以这样操作的
84785013
2023 08/26 16:12
好的,谢谢老师
小锁老师
2023 08/26 16:15
不客气的,祝您开心
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