问题已解决

老师,我的销项税额是2830.2 进项税额是5303.04 留抵了2472.84 增值税=销项税额-进项税额 这样算税额对吗?留抵存有被核查风险,咱们是新办企业。可以留抵吗?

84784967| 提问时间:2023 08/26 17:33
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的,是的,是这么做的,有风险的最好不要有留底。
2023 08/26 17:34
84784967
2023 08/26 17:36
可是一张进项票抵扣不完,留抵的可以做点无票收入吗?税率是13%和9%
郭老师
2023 08/26 17:45
可以的,可以这么做的。
84784967
2023 08/26 18:10
好的,谢谢老师。这么多老师,郭老师的解答总是让人一下就理解了。
郭老师
2023 08/26 18:10
不用客气,周末愉快 感谢信任
84784967
2023 08/26 18:50
老师,需要公户转进部分收入吗?
郭老师
2023 08/26 18:57
你说的无票收入吗?你对应收账款就可以到你以后开了发票需要红冲
84784967
2023 08/26 19:10
是的。不需要额外的再转部分收入到账户,账给做上就可以了是吗? 零售以二维码扫进的收入呢?后期不开票的,按无票收入计入
郭老师
2023 08/26 19:10
是的,你以后有了收入的时候你再红冲就行,再做你实际收入的
84784967
2023 08/26 19:29
公司以批发零售为主,零售不开票的收入怎么做账?
郭老师
2023 08/26 19:32
借库存现金/银行存款 贷主营业务收入 应交税费 和有发票的一样
84784967
2023 08/26 19:41
在进项足够的情况下,以零售为主的无票收入可以直接扫到公户账户吗?
郭老师
2023 08/26 19:46
可以的,可以这么做的
84784967
2023 08/26 19:51
再次感谢老师,祝老师周末愉快!
郭老师
2023 08/26 19:53
不用客气,周末愉快
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