问题已解决
建筑行业一般纳税人,开票应交税费33035.39, 做账的账本上也是应交税费33035.39 但是在次月缴纳的时候,报表里却是33035.41,多交了2分钱,应该怎么做账务处理。分录怎么做
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速问速答您好,就是销项多2分,收入少2分,
借:主营业务收入 0.02 贷:应交税金-应交增值税-销项税 0.02
2023 08/27 22:42
84784985
2023 08/27 22:44
多交了2分。
主营业务收入加0.02,所得税收入不是有问题吗
廖君老师
2023 08/27 22:46
您好,所得税不是季度才申报么
84784985
2023 08/27 22:48
是的,那不是收入多了2分
廖君老师
2023 08/27 22:53
您好,是少了2分,这是什么关系啊,本来增值税和收入就是从应收账款里分来的,现在您税多交了不是要调吗,好您说调哪个科目没有影响啊
84784985
2023 08/27 22:57
我是这样想的,用营业外支出可以吗
廖君老师
2023 08/27 23:09
您好,可以啊,但不建议用这个科目,您没发现营业外支出在汇缴时都要纳税调增么
84784985
2023 08/27 23:18
收入增加,纳税不是也要多算吗
廖君老师
2023 08/27 23:20
您好,是的,看您喜欢哈,都行的
廖君老师
2023 08/27 23:21
您好,不对,刚才是收入少了2分的
84784985
2023 08/27 23:36
开里票应交税费是33035.39,,但是系统申报却是33035.41。多交了2分钱。
廖君老师
2023 08/28 05:44
早上好,好的好的,您按自己的想法去调整哈