问题已解决
老师上午好!供应商开错发票,把原来发票红冲重开,不含税金额不变 请问这样入账: 方法一: 借:应交税费-应交增值税-进项 130 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 130 方法二: 红冲原来入账 借:原材料 -1000 应交税费-应交增值税-进项税额转出 -130 贷:应付账款--供应商 -1130 按新发票入账 借:原材料 1000 应交税费-应交增值税-进项税额转出 130 贷:应付账款--供应商 1130
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速问速答第二种做法是正确的
2023 08/28 09:56
84784972
2023 08/28 10:05
只是发票进项变化,也要把原来入账红冲和重做一笔?
郭老师
2023 08/28 10:06
是的,是的,是这么做的。
郭老师
2023 08/28 10:06
你第一步的那个分录不合理,
体现不出业务来。