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印花税缴纳的时候,提示往期有待抵税款,本次不用缴纳,一直在计提,未处理缴纳问题,导致现在印花税贷方有余额,怎么做账务处理呢,老师
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速问速答看一下以前是不是有多交的税款,按照提示是有多交税款的。
2023 08/28 16:09
玲老师
2023 08/28 16:09
把税款交上去就没有余额了。
84784947
2023 08/28 16:12
税务局提示,往期有待抵税款,本次不需要缴纳,所以一直未做账务处理,应该怎么操作
玲老师
2023 08/28 16:19
你好,那就是正常计提,然后交纳要是多交了,再把计提和交纳的分了红冲。
84784947
2023 08/28 16:24
不是的,老师,可能我没描述明白,是我近两年的印花税,只计提,因为没扣款,所以一直没处理,所以导致印花税累计的贷方余额越来越大,现在想把印花税平掉,应该怎么账务处理呢
玲老师
2023 08/28 16:27
你好 多计提就红冲计提 的 是这样吗
84784947
2023 08/28 16:31
我不是多计提,正常的流程是计提之后要扣款对吧,我这个计提了,没有扣款(因为税局提示往期多抵扣了税额,本次不需要缴纳),所以我就没有做扣款的账务处理,导致贷方余额越来越大,现在想把印花税平掉,怎么做账务处理
玲老师
2023 08/28 16:34
那咱前面不是有多交的税款吗?直接抵扣借应交税费贷应交税费。